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中共衢州市委统战部2014年部门决算

2015-08-26   来源:   点击:

一、中共衢州市委统战部概况

(一)主要职能

中共衢州市委统战部是中共衢州市委主管统战工作的职能部门,具有了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事的基本职能。主要有9大职责:

①负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调;负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查;调查研究全市统战工作情况,向市委提出意见和建议。

②负责联系市级各民主党派,负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作;负责市委、市政府向市级民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作,发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用,反映他们的意见和建议;支持、帮助市级各民主党派加强自身建设和开展工作。

③负责联系非公有制经济代表人士工作,围绕经济建设中心,开展经济领域的统战工作;指导帮助工商联工作。

④负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻;组织协调全市民族宗教重要工作。

⑤负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;联系海内外有关社团及代表人士,做好海外重点代表人士及国内眷属工作。

⑥负责党外知名人士的联系和有关工作的组织协调,为党外知名人士发挥作用创造条件;联系并培养党外知名人士的代表人物。

⑦负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作,做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。

⑧负责指导县(市、区)委统战部工作,协调各有关部门的统战工作;代管黄埔同学会等有关团体;联系、指导市社会主义学院的工作。

⑨完成市委和省委统战部交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共衢州市委统战部部门决算包括:本级决算。

二、中共衢州市委统战部2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中共衢州市委统战部2014年本年收入合计 359.44 万元,其中:财政拨款收入 359.44 万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。

2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 4.16 万元。

(二)支出决算总体情况

中共衢州市委统战部2014年本年支出合计 363.6 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务279.35万元、社会保障和就业支出76.67万元、住房保障支出7.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 181.34 万元,日常公用支出 81.2 万元,项目支出 101.06 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2014年结转下年 0 万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.201(类)03(款)01(项)一般公共服务支出行政运行事务45万元,主要用于日常开展统战事务支出,日常公用经费支出。

2.201(类)31(款)01(项)行政运行事务4.16万元,主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出和日常公用经费支出。

3.201(类)34(款)01(项)统战事务行政运行129.13万元,主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出和日常公用经费支出。

4.201(类)34(款)02(项)统战事务一般行政管理事务101.06万元,主要用于组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调支出。

5.208(类)05(款)04(项)社会保障和就业支出76.67万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资支出。

6.221(类)02(款)01(项)住房保障支出7.58万元,主要用于在职人员住房保障支出。

(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0 万元。

其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费:2014年公务接待费支出 5.97 万元,比上年下降了 37.68 %。主要用于出差餐费以及开展统战工作需要接待的相关人士等支出。其中,本单位公务接待47批次,660人次。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 11.28 万 元,比上年下降 25.10%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 11.28 万元,主要用于开支公共预算财政拨款的 3 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

4.“三公”经费下降的主要原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出;采取有效措施,加强公务用车管理,规范公务接待活动;相关上级部门以及省内外各对口业务联系部门前来调研人次也较上年下降。多措并行,使得“三公”经费各单项支出均有所下降。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.201(类)03(款)01(项):指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出(参照2014年政府收支分类科目说明)

6.201(类)31(款)01(项):指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出(参照2014年政府收支分类科目说明)

7.201(类)34(款)01(项):指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出(参照2014年政府收支分类科目说明)

8.201(类)34(款)02(项):指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,未单独设置项级科目的其他项目支出(参照2014年政府收支分类科目说明)

9.208(类)05(款)04(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(参照2014年政府收支分类科目说明)

10.221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金(参照2014年政府收支分类科目说明)

2014决算公开表.xls

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